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求地税交多少个税点

来源:网络 作者:佚名 时间:03-25 手机版

各个行业是不相同的。非一般纳税人应该是定额的。一般纳税人是:营业税是销售收入的百分之五、城建税是营业税的百分之七、教育费附加是营业税的百分之三。

地方税是中央税的对称。由一国地方政府征收、管理和支配的一类税收。是依据税收的征收管理权及收入支配权进行的分类。地方税即属于地方固定财政收入,由地方管理和使用的税种。国家政体、经济体制、经济发展水平、历史传统是影响甚至决定一国地方税体系模式选择的重要因素。

国税和地税要交哪些税,税率都多少

国税和地税要交哪些税,税率都多少

国税负责征收的税种有:增值税、消费税、车辆购置税、企业所得税(2002年1月1日以后注册的企业)、金融企业所得税等。地税负责征收的税种有:营业税、所得税(2002年以前注册的企业)、城建税、印花税、资源税、契税、房产税、车船税、个人所得税等等。可检视你公司的经营范围及税务局给你做的税种限定。各税种的税率不一样,附部分税种税率:增值税的税率一般纳税人的税率有17%和13%,小规模纳税人的征收率有4%和6%.营业税的税率1.对服务行业、转让无形资产和销售不动产,金融保险业适用5%;2.对交通运输业、建筑业、邮电通讯业和文化体育业等基础产业和鼓励发展的行业适用3%;3.对娱乐业统一适用20%。车辆购置税的税率:10%。企业所得税税率:25%。

希望对您有所帮助!

一、基本税种和税率:

1、营业税按营业收入5%缴纳;

2、城建税按缴纳的营业税7%缴纳;

3、教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳;

4、文化事业建设费按营业额3%缴纳;

5、印花税:广告合同按承揽收入金额的万分之五贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳);

6、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳(各地规定不一,XX元/平方米);

7、房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳;

8、车船使用税按车辆缴纳(各地规定不一,不同车型税额不同,XX元辆);

9、企业所得税按应纳税所得额(调整以后的利润)缴纳:应纳税所得额在3万元(含)以内的适用18%,在3万元至10万元(含)的适用27%,在10万元以上的适用33%(注:2008年起税率为25%);

10、发放工资奖金的扣缴个人所得税。

除企业所得税(2002年1月1日以后新办的企业)向国税局申报缴纳外,其他均向地税局申报缴纳。

一般纳税人要交哪些税,税率是 多少?请分国税与地税.

一般纳税人需要交:

国税:增值税17%

企业所得税25%,(按照季度)

地税:城建税7%

教育费附加3%

地方教育费1%

印花税(购销合同 0.3‰)

河道费(销售收入 0.5‰)

个人所得税

起点纳税2000元/月

如何计算国税和地税要交多少?

开饰品店应当向国税部门申报缴纳4%的增值税,向地税局申报缴纳增值税的7%城建税和3%教育费附加,以及个人所得税2%左右。如果月销售收入在5000元以下的,免征增值税、城建税、教育费附加。

税务部门对个体工商户一般都实行定期定额办法执行,也就说会按区域、地段、面积、装置等核定给你一个月应缴纳税款的额度。

补充:

如销售收入为6000元的:

增值税=6000*4%=240元

城建税=240*7%=16.8元

教育费附加=240*3%=7.2元

个人所得税=6000*2%=120元

向国税局缴纳240元,向地税局缴纳144元,合计为384元。

一个企业都应该交什么税 (国税和地税)税率是多少

一、要根据企业所属行业来确定缴纳的税种。 二、国税征收管理的税种: 1、增值税;2、消费税、3、进口产品增值税、消费税、直接对台贸易调节税(海关代征);4、铁道、各银行总行、保险总公司集中缴纳的营业税、所得税、城市维护建设税;5、中央企业所得税;6地方银行和外资银行非银行金融企业所得税;7、海洋石油企业所得税、资源税;8、证券交易税;9、境内外商投资企业和外国企业的增值税、消费税、所得税;10、出口产品退税管理;11、集贸市场和个体户的增值税、消费税;12、中央税的滞补罚收入;13、按中央税、中央地方共享税附征的教育费附加。 三、地税征收管理的税种: 1、营业税、2、个人所得税、3、土地增值税;4、城市维护建设税;5、车辆使用税;6、房产税;7、屠宰税;8、资源税;9、城镇土地使用税;10、固定资产投资方向调节税;11、地方企业所得税;12、印花税;13、筵席税;14、地方税的滞补罚收入;15、地方营业税附征的教育费附加。

1、增值税

(1)小规模纳税人增值税税率3%

(2)一般纳税人,增值税税率17%

应交增值税=销项税额-进项税额

2、附加税:城市维护建设税、教育费附加 等

3、印花税

4、个人所得税

5、企业所得税

一般企业所得税的税率为25%,

符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。

国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

还有依据企业实际情况缴纳:房产税,车船税,土地使用税等等

急!急!个体户要交多少国税和地税

办税务登记应该是在取得工商执照后的30日内,超过期限是有的(一般在200元以下)。现在你去办理估计是要处罚的,但还是尽早去办。

新办KTV,需要交哪些税(国税和地税),实际税负大约是多少?

基本税种:

1、营业税按营业收入20%缴纳;

2、城建税按缴纳的营业税7%缴纳;

3、教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳;

4、文化事业建设费按营业收入的3%缴纳;

5、印花税:购销合同按购销金额的万分之三贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳);

6、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳(各地规定不一,XX元/平方米);

7、房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳;

8、车船税按车辆缴纳(各地规定不一,不同车型税额不同,XX元辆);

9、企业所得税按应纳税所得额(调整以后的利润)缴纳:应纳税所得额在3万元(含)以内的适用18%,在3万元至10万元(含)的适用27%,在10万元以上的适用33%(注:2008年起税率为25%);

10、发放工资代扣代缴个人所得税。

上述税种中除企业所得税(2002年1月1日新设立的企业)向国税局申报缴纳外,其他均向地税局申报缴纳。

定税还要交国税和地税吗???

定税也就是国税定多少税,地税定多少税,也就是说定税就是国税或地税定的税

地税是什么缴费标准

 一、地税收费标准怎么计算

1、地税之城建税

城建税=(增值税+营业税+消费税)纳税额*适用税率,这里的适用税指纳税人所在地市区的税率为7%,在县城、镇、大中型工矿企业不在县城、镇的税率为5%,不在市区、县城、镇的税率为1%。

2、水利建设税

水利建设税=(增值税+营业税+消费税)*1%,这里的增值税,营业税,消费税的总和就是纳税额。

3、房产税

如果企业拥有房产产权的,需缴纳房产税。房产税是在城市、县城、建制镇、工矿区范围内,对拥有房屋产权的内资单位和个人按照房产税原值或租金收入征收的一种税。

(1)房产税以原值计税

以房产税原值(评估值)为计税依据,税率为1.2%。计算公式为:房产税年应纳税额=房产原值(评估值)×(1-30%)×1.2%。

(2)房产税以租金计税

以租金收入为计税依据的,税率为12%。计算公式为:房产税年应纳税额=年租金收入×12%,如果单位属于“外商投资企业或外国企业”应缴纳城市房地产税。

二、什么是地税税基

税基,是指政府征税的客观基础,它描述的是政府征税的广度,即解决对谁的“什么”征税的问题。从狭义角度看,税基是计税依据,它是从量上界定某一税种征税的广度,是计算应纳税额的法定基础和依据。城市的税基是对城市范围内所有物业的整体评估,当然也有些例外,如医院、教育设施等。

三、地税税率是怎样的

税率,是通过市政府的年度预算和税基的比例得出。比如某城市的年度预算为1.5亿,税基为210亿,所以得出的0.71%就是税率。税率传统意义上是通过“厘”作为最小单位来计算,但现在为了简化税收计算,所以改变了这一方法,只是用小数或百分数来计算,如:0.01234或1.234%。

具体到地税税金计算就很简单了,公式如下:

地税金额=房屋估价x税率

如:房屋估值为30万,税率1.234%,那么地税就是300000 x 1.234%=3,702。

地税发票税率是多少

地税发票税率分为如下

1、交通运输业 3%;

2、建筑业 3% ;

3、金融保险业 5%;

4、邮电通信业 3%;

5、文化体育业 3%;

6、娱乐业 5%-20%;

7、服务业 5% ;

8、转让无形资产 5%。

发票分为普通发票和专用发票,根据纳税人性质、行业情况等因素,税率不一样,普通发票怎么计算和税率问题,有网友一直询问,在这里说一下关于普通发票税率问题和税率该怎么计算呢 。首先区分一个就是一般纳税人和小规模纳税人的区别,国家规定一般纳税人为年应征收增值税销售额即一年销售额达到一个标准根据行业情况待定,超过税务部门规定的小规模纳税人标准的企业事业单位一般纳税人在一般上级主管部门审核核定之后,根据国增值税管理办法,的相关计算发票是应交纳税额,可以使用增值税专用发票普通发票的税率,一般纳税人的为17%和13%,小规模纳税人的工业一般是6%,商业一般是4%,小规模纳税人如果给一般纳税人,无论是开普通发票还是申购专用发票,税率只能是4%、6%,一般纳税人对一般纳税人税率还是17%或13%。营业税项目,税率是可能是3%、5%、20%。农业行业的属于免税项目的,税率是0 %

《中华人民共和国税收征收管理法》第二十八条 税务机关依照法律、行政法规的规定征收税款,不得违反法律、行政法规的规定开征、停征、多征、少征、提前征收、延缓征收或者摊派税款。农业税应纳税额按照法律、行政法规的规定核定。除税务机关、税务人员以及经税务机关依照法律、行政法规委托的单位和人员外,任何单位和个人不得进行税款征收活动。第三十条 扣缴义务人依照法律、行政法规的规定履行代扣、代收税款的义务。对法律、行政法规没有规定负有代扣、代收税款义务的单位和个人,税务机关不得要求其履行代扣、代收税款义务。扣缴义务人依法履行代扣、代收税款义务时,纳税人不得拒绝。纳税人拒绝的,扣缴义务人应当及时报告税务机关处理。税务机关按照规定付给扣缴义务人代扣、代收手续费。

公司地税要交多少

公司地税要交多少

公司地税包括:

1、营业税=收入*5%;

2、城建税=营业税税额*7%;

3、教育费附加=营业税税额*3%;

4、文化事业建设费=收入*3%;

5、水利建设基金=收入*千分之一;

6、印花税=注册资金*万分之五

7、其他,根据您企业情况,有房子和车子的还要交纳房产税,土地使用税和车船使用税等。

公司地税注销要交房产税吗

房产税是租金乘以12%,每月60元,滞纳金是欠税按每天0.05%计算的。你还得交营业税、城建税、教育费附加、土地使用税、个人所得税。 1、居民自用住房是免税的,只有用于经营的房产才应缴纳房产税。

新公司地税到底要不要交?

你应该持营业执照到地税办理税务登记证

然后申报税款

地税肯定要的(最基本的发工资个人所得税也要申报啊/哪怕是零申报)

小公司做贸易,要交多少国税,地税

一、向国税缴纳的税种:增值税和企业所得税。

1、增值税

从事生产、销售、修理修配的的企业一般要交增值税,增值税的纳税人分为增值税一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人是指工业年收入能达到100万,

商业

年收入能达到180万的企业,一般纳税人的税率是17%,可以抵扣购进货物的进项税金;小规模工业企业的增值税税率为6%,商业4%。增值税在国税申报缴纳。

2、企业所得税

是针对企业利润征收的一种税,基本税率是33%,另有两档优惠税率18%、27%。应纳税所得额(即税务机关认可的利润)在十万以上33%的税率,三万以下18%税率,三至十万27%。企业所得税有两种征收方式:核定征收与查帐征收,查帐征收是根据企业的申报的收入减去相关的成本、费用算出利润后再根据利润多少乘以相应的税率,算出应纳税金。核定征收就是不考虑你的成本费用,税务机关直接用收入乘以一个固定比率(根据行业不同),得出的数就作为你的利润,然后再根据多少,乘以相应税率。核定征收一般适合核算不健全的小型企业。2002年1月1日以后成立的企业,企业所得税在国税缴纳。(个人独资企业不缴纳企业所得税,而是在地税缴纳个人所得税)。

二、向地税缴纳的税种:

1、城建税、教育费附加

城建税根据企业所在地区不同,税率分为7%(市区)5%(县城镇)1%(其他),教育费附加税率是3%。

2、印花税、房产税、土地使用税,此外还要代扣员工的个人所得税等。

公司创办要交多少 国税 地税 解决加100分

都是工本费,三证不超过100元。

劳务公司地税税率多少

营改增后,财税36号文件明确规定一般纳税人劳务类的增值税税率6%,小规模纳税人3%,在国税申报。

以增值税为基数计征的附加税有城建税、教育附加、地方附加,税率分别为7%、3%、2%。

电力安装公司地税和国税都要交吗

主要看你的经营范围。如果是建筑业的安装,那么需要交纳地税营业税。如果是属于销售设备的国税项目,就需要交纳增值税。主要还是看你们批的发票是国税批的还是地税批的。国税批的发票就算增值税,地税批的发票就算营业税。

要交多少地税

你属于交定税的个体,地税按照国税12%交城建税及附加

固定600*12%=72元地税税金,如果超额,再交收入/1.03*.03*12%

另外个人所得税各地不一样,一般是按照收入-70%费用,即30%的收入计算征收个人所得税,利润5千—1万按照税率10%,1万—3万按照20%-1250元....变量

按照你的核定营业额,20000*12*30%=72000计税所得,适用税率是35%-6750,约18450元。

这是按照每月20000毛收入计算的,实际有出入,人际处理好,象征性的交点。

新公司地税要报哪些税

您好!一家企业涉及的税种较多,且需要根据具体提供的劳务来判断。如个人所得税、企业所得税、印花税、地方附加、房产税、土地使用税等。 有对纳税人进行税种认定,有进行税种认定的纳税人应按税务机关认定的税种和期限,定期进行纳税申报,对于当期没有经营行为的税种也要进行零申报。 对于没有进行税种认定的纳税人,可以依实际经营情况进行纳税申报,如果没有任何经营行为,至少应对某一税种进行零申报。

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